招聘人数:1-2人
到岗时间:1个月之内
年龄要求:20-48岁
婚况要求:不限
主要工作职责:
1、检查成员企业内部控制制度(包括内部管理控制制度和内部会计控制制度)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价。
2、对成员企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,防错纠弊,为成员企业优化管理提供意见。
3、对年度财务预算、财务决算执行情况进行审计监督。
4、对成员企业的年度经营指标的完成情况进行确认。
5、根据国家有关法律法规,拟定内部审计制度并在审批通过后组织实施。
6、提交审计计划和审计报告,按时完成交办的审计任务。
7、总结、交流内部审计工作经验,组织内部审计理论研讨,培训内部审计人员。
岗位要求:
1、财务或会计本科学历,中级职称(会计师或审计师、其它)从事管理岗位3年以上,有审计经验优先,有一定的写作能力,熟悉常用的办公软件,能配合到市场出差。
2、 年龄30岁以上,性格直爽,为人大方,沟通能力强对企业忠诚,爱岗敬业,责任心强,能团结友爱,合群能力强。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。